Добрый вечер! ТОО не плательщик налога на добавленную стоимость,получает товар по импорту при таможенной очистке мы оплачиваем НДС , таможенную пошлину и сбор. Имеем ли мы право взять на вычеты уплаченные: 1)налог на добавленную стоимость, 2) таможенные пошлины, 3)таможенные сборы на вычеты по КПН. И если можем то в каких строках указываются данные виды расходов. Такая же аналогичная ситуация и с индивидуальным предпринимателем. Подскажите пожалуйста.